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    4月25日《内部控制与内部审计实战案例与能力提升训练》

    时间:2018-03-27 09:24来源:未知 作者:admin 点击:
    世界上最愚蠢的银行是哪家? 为啥深圳能源会被骗? 朝阳法院的职务侵占案给我们什么启示?
    4月25日
    魔都上海、四五星酒店
    久思财税携实战大伽展老师
    以实战案例深度讲解
    内部控制与内部审计实战案例
    与能力提升训练 

    模块一:内部控制

    一、这些风险,该用什么内控措施来防范?

    • 世界上最愚蠢的银行是哪家?

    • 为啥深圳能源会被骗?

    • 朝阳法院的职务侵占案给我们什么启示?

    • 共享单车的腐败是咋回事?

    • 獐子岛的扇贝去哪里了?

    • 华为遇到了什么风险,才会下决心做“四统一”工作?

    • 为啥四川长虹当年会出现巨额亏损?

    • 911事件给互联网行业的启示是什么?

    • 巨人为啥会倒闭?

    • 小金人的大乌龙是怎么发生的?

     

     

    二、监管机构对内控及风险管理体系建立的要求有哪些?

    • 近些年哪些内控问题导致IPO被毙?

    • 这些新三板公司为啥会闯关A股失败?

    • 五部委对上市公司内控体系设置的要求是什么?

    • 萨班斯法案对内控体系设置的要求是什么?

    • 我们可以从哪些方面借鉴《中央企业全面风险管理指引》?

     

    三、如何建立内控体系才能满足内部管理及外部监管要求

    • 《内部控制手册》应该有哪些内容?

    • 为什么控制环境是内控体系建立的基础?

    • 风险评估模型该如何建立?

    • 内部控制工作应该由哪个部门牵头?

    • 企业业务循环该如何划分?

    • 如何进行流程的层级划分?

    • 流程重要性水平的判断模型是什么?

    • 流程图编制有哪些技巧?

     

    四、业务流程内控设计的重点有哪些?

    • 采购与付款流程

    • 销售与收款业务流程

    • 筹资与投资业务

    • 货币资金管理

    • 其他业务管理流程 

     

    模块二:风险导向型内部审计

    一、这些问题都是用什么审计方法查出来的?

    • 特大虚假发票案是怎么发现的?

    • 为什么这家公司从审前调查就锁定了重点审计项目?

    • 小贴纸如何能审出账外大收入?

    • 怎么能通过访谈发现“小金库”?

    • 分析性复核为啥能发现贿赂案?

    • 如何从一个小零件看出供应商选择的问题?

    • 近些年审计署都发现了哪些问题?

     

     

    二、如何查出舞弊?

    • 舞弊三角论是什么?

    • 高铁工程审计是从哪里入手查的?

    • 万福生科IPO造假是咋回事?

    • 常见采购舞弊方式有哪些?

    •  如何从财务和业务数据发现预警信号?

    • 采购舞弊的方法有哪些?

    • 舞弊审计的技巧有哪些?

     

     

    三、不同类型内部审计的审计关注点有哪些?

    • 内部控制审计如何与内部控制工作相辅相成?

    • 经济责任审计的审计重点在哪里?

    • 专项审计如何开展才能满足老板的需求?

     

    四、内审机构建立与体系完善的要点有哪些?

    • 设内部审计机构该如何设立,才能满足老板的需求?

    • 七何内部审计计划编制法的技巧在哪里?

    • 审计方案该如何编制?

    • 审计底稿的编制要点有哪些?

    • 审计报告的编制技巧有哪些?

    • 审计结果该如何应用?

     

     

     


     

     
     
     
     

    Q & A

     

     

    请问授课的导师是谁

    展老师曾担任毕马威会计师事务所审计经理,德国西门子公司全球内部审计师,某大型央企财务经理和审计总监。展老师的财务及审计工作足迹遍布世界十余个国家以及中国大部分省市。

    展老师具有香港中文大学MBA、高级会计师、高级审计师、国际注册内部审计师(CIA)、国际内部控制自我评估师(CCSA)等证书;曾多次荣获全国管理创新奖及省部级财务管理课题奖。20年的国内外企业管理实践、扎实的理论功底以及多年的培训经历,造就了展老师深入浅出、逻辑性强、理论与实践相联系、财务与业务相结合的培训特色,并擅长中英文双语授课。

     

    请问报名截止时间是几号?课程价格是多少?课程是在哪里上课?

     

    • 授课时间:2018年4月25日(周三)9:00-16:30

    • 详细地址:上海市静安区恒丰路308号金水湾大酒店12楼嘉会堂厅,地铁 13号/12号线/1号线汉中路站1号口出 对面即是

    • 【住宿参考】标准大床房 430元/间(含早) [注:如需预定,请联系思思安排] 

     

    • 报名截止日为4月20日。会员免费,非会员4月13日前报名2980/人次,3980/2人次。现在报名会员即赠送最新财税书籍!(仅限前10名,数量有限,先报先得!以下仅为部分书单展示,更多书单可联系思思查询!)

     

    √金牌学习卡:19800/年(18人次课题)可任选2本

    √高级学习卡:9900/年(10人次) 可任选1本

     

     

     

    财品


     

     

    我想要报名内控内审课程请问如何缴费?

    本次课程支持的收费方式

    (1)    公对公转账:公司账户请扫描二维码添加思思获取;

    (2)    私人转账:扫描二维码添加思思后转账;支持支付宝、微信转账;

     

     

     

    请问这次的课程适合什么样的企业来听?本次课程适合听课人群有哪些?

     

    本次课程主讲课题为内控内审,课程适合民营企业、国营企业、外资企业。课程主要面向人群为企业家、创业者、企业财务部高管、审计人员或者对内控内审感兴趣的人员。

     

    报名后如何上课?如何签到?

    报名成功后,现场签到凭姓名、手机号即可。参加课程时,请携带足够的名片以备交流使用。

     

     


    内部控制与内部审计实战

    案例与能力提升训练 

    仅限100位

    个人&团购咨询:189 3061 2330

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